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2020初級審計師《理論與實務》第七章知識點內部控制的局限性

更新時間:2019-11-13 11:19:14 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽0收藏0

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初級審計師《理論與實務》

第一部分 審計理論與方法

第七章 內部控制及其測評

第一節(jié) 內部控制概述

知識點、內部控制的局限性

(一)內部控制的設置和運行受制于成本效益成本;

(二)內部控制一般僅針對常規(guī)業(yè)務活動而設置;

(三)即使是設置完整的內部控制,也可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效。

(四)內部控制可能因有關人員相互勾結、內外串通而失效;

(五)內部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權或屈于外部壓力而失效;

(六)內部控制可能因經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務性質的改變而削弱或失效。

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分享到: 編輯:張佳佳

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