2020初級審計師《理論與實務》第七章知識點內部控制的局限性
更新時間:2019-11-13 11:19:14
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點擊查看:2020初級審計師《理論與實務》審計理論與方法第七章知識點匯總
初級審計師《理論與實務》
第一部分 審計理論與方法
第七章 內部控制及其測評
第一節(jié) 內部控制概述
知識點、內部控制的局限性
(一)內部控制的設置和運行受制于成本效益成本;
(二)內部控制一般僅針對常規(guī)業(yè)務活動而設置;
(三)即使是設置完整的內部控制,也可能因有關人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效。
(四)內部控制可能因有關人員相互勾結、內外串通而失效;
(五)內部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權或屈于外部壓力而失效;
(六)內部控制可能因經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務性質的改變而削弱或失效。
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