2017年審計師考試《審計理論與方法》講義第七章內部控制及測評
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生整理“2017年審計師考試《審計理論與方法》講義第七章內部控制及測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關知識點,希望大家認真學習,預祝各位都能順利通過考試。2017年審計師考試《審計理論與方法》講義第七章內部控制及測評的具體內容如下:
2017年審計師考試《審計理論與方法》講義章節(jié)匯總
第七章 內部控制及其測評
內部控制及其測試是審計過程中的重要環(huán)節(jié),有些重要的概念必須掌握,如內部控制要素。熟悉內控測試對實質性測試的影響。每年考試都有涉及,題型多樣。
考試注意把握以下內容:
(一)內部控制概述
1.掌握內部控制的含義、作用和局限性
2.掌握內部控制的種類
(二)內部控制要素
掌握內部控制的要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督
(三)內部控制測評
1.掌握調查了解內部控制和記錄內部控制的方法
2.掌握內部控制測試的步驟和方法
3.熟悉對內部控制進行初步評價和再評價的內容
4.熟悉內部控制測試和實質性測試的關系
5.熟悉內部控制測評結果的利用
6.了解內部控制測評的作用
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第七章 內部控制及其測評
內部控制及其測試是審計過程中的重要環(huán)節(jié),有些重要的概念必須掌握,如內部控制要素。熟悉內控測試對實質性測試的影響。每年考試都有涉及,題型多樣。
考試注意把握以下內容:
(一)內部控制概述
1.掌握內部控制的含義、作用和局限性
2.掌握內部控制的種類
(二)內部控制要素
掌握內部控制的要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督
(三)內部控制測評
1.掌握調查了解內部控制和記錄內部控制的方法
2.掌握內部控制測試的步驟和方法
3.熟悉對內部控制進行初步評價和再評價的內容
4.熟悉內部控制測試和實質性測試的關系
5.熟悉內部控制測評結果的利用
6.了解內部控制測評的作用
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